目錄
一、部門概況
二、決算報(bào)表
三、收入支出決算執(zhí)行情況
四、資產(chǎn)負(fù)債情況
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
一、部門概況
(一)部門職責(zé)
荊州市婦幼保健院是1984年由聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)援助而建立的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等優(yōu)秀婦幼保健院,是荊州市六縣(市)兩區(qū)八所婦幼保健院業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心,是江漢平原最大的婦女兒童?漆t(yī)院,是國(guó)家級(jí)愛嬰醫(yī)院、省級(jí)文明婦幼保健院、省級(jí)健教示范醫(yī)院,是湖北省民政部門定點(diǎn)的五個(gè)低視力康復(fù)中心之一、省殘聯(lián)0-6歲腦癱兒童、孤獨(dú)癥、智力低下、殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)、荊州市白內(nèi)障定點(diǎn)醫(yī)院、荊州市新生兒疾病篩查中心。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
荊州市婦幼保健院設(shè)科室:計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒?、婦?、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科。
我院編制人數(shù)為220人, 2017年年末在職人員476人,離退休人員77人。
報(bào)表類型為單戶表,預(yù)算管理級(jí)次為地市級(jí),單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
二、決算報(bào)表
公開01表:收入支出決算總表
金額單位:元
收入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
4,624,386.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
120,000.00 |
二、外交支出 |
|
三、事業(yè)收入 |
94,555,893.27 |
三、國(guó)防支出 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
2,384,609.17 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
11,200.00 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
120,615,103.53 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
101,684,888.44 |
本年支出合計(jì) |
120,626,303.53 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
200.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
-29,193,131.92 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
-48,134,747.01 |
|
|
|
|
總計(jì) |
72,491,756.52 |
總計(jì) |
72,491,756.52 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
公開02表:收入決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
|
合計(jì) |
101,684,888.44 |
4,624,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
101,664,888.44 |
4,604,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
101,664,888.44 |
4,604,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
100,754,888.44 |
3,694,386.00 |
120,000.00 |
94,555,893.27 |
2,384,609.17 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
810,000.00 |
810,000.00 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
公開03表:支出決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
|
合計(jì) |
120,626,303.53 |
91,724,764.60 |
9,951,123.84 |
18,950,415.09 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
120,615,103.53 |
91,724,764.60 |
9,939,923.84 |
18,950,415.09 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
120,615,103.53 |
91,724,764.60 |
9,939,923.84 |
18,950,415.09 |
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
119,705,103.53 |
91,724,764.60 |
9,029,923.84 |
18,950,415.09 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
810,000.00 |
|
810,000.00 |
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
公開04表:財(cái)政撥款收入支出決算總表
金額單位:元
收 入 |
支 出 |
|||
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
4,624,386.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,604,386.00 |
4,604,386.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
4,624,386.00 |
本年支出合計(jì) |
4,615,586.00 |
4,615,586.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8,800.00 |
8,800.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
4,624,386.00 |
總計(jì) |
4,624,386.00 |
4,624,386.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
公開05表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
4,615,586.00 |
|
4,615,586.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,604,386.00 |
|
4,604,386.00 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,604,386.00 |
|
4,604,386.00 |
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
3,694,386.00 |
|
3,694,386.00 |
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
810,000.00 |
|
810,000.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
公開06表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
金額單位:元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
公開07表:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
金額單位:元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府
公開08表:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
三、 收入支出決算執(zhí)行情況
1.收入支出情況
本年收入合計(jì)10168.49萬元,其中:財(cái)政撥款收入462.44萬元,占總收入的4.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入12萬元,占總收入的0.1%;事業(yè)收入9455.59萬元,占總收入的9%;其他收入238.46萬元,占總收入的2.4%。
本年支出合計(jì)12062.63萬元,其中:基本支出和經(jīng)營(yíng)支出共11067.52萬元,主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等;項(xiàng)目支出995.11萬元,主要用于我院為完成各項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)與管理職能及各類專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置,具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復(fù)明工程、婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃、公共衛(wèi)生考核、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項(xiàng)目。
2.決算收支變化情況說明
2018年度收支決算總計(jì)7249.17萬元,與2017年相比,增加1047.89萬元,增長(zhǎng)17%。按支出功能分類劃分:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12061.51萬元。
3.三公經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年我院財(cái)政補(bǔ)助“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算數(shù)均為零。
4.政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備八臺(tái)次,共計(jì)327.24萬元,資金來源均為財(cái)政拔款。
5.年末收入支出結(jié)余情況
2018年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-4813.47萬元,其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.88萬元。
6.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
2018年我院政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算數(shù)為零。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
基本支出和經(jīng)營(yíng)支出共11067.52萬元,主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等。與2017年相比,增加2314.94萬元,增加26.4%。主要為存貨增加。
四、資產(chǎn)負(fù)債情況
年末單位資產(chǎn)8869.62萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)8093.5萬元;負(fù)債3990.73萬元,全部為流動(dòng)負(fù)債。本年資產(chǎn)較上年減少1136.73萬元,減少11.36%;負(fù)債較上年增加516.21萬元,增加14.86%。2018年資產(chǎn)負(fù)債率為44.99%,2017年資產(chǎn)負(fù)債率為34.72%。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2017年年末固定資產(chǎn)原價(jià)9053.19萬元,其中累計(jì)折舊1065.43萬元。較年初資產(chǎn)原價(jià)8338.30萬元增加714.89萬元。
六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年公共服務(wù)項(xiàng)目為:婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目33萬元、婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃25萬元、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)140萬元。
婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目督促基層完成全市婦幼健康服務(wù)各項(xiàng)工作,督導(dǎo)基層提升工作質(zhì)量。2018年度免費(fèi)為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播的檢測(cè)與咨詢服務(wù)。
婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃降低孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率,保證低于全國(guó)平均水平,加強(qiáng)各級(jí)監(jiān)測(cè)人員的培訓(xùn)工作、完善國(guó)家級(jí)婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)、出生缺陷監(jiān)測(cè)、加強(qiáng)婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作的監(jiān)督指導(dǎo)、使用統(tǒng)一的危重孕產(chǎn)婦監(jiān)測(cè)工具,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)報(bào)告、加強(qiáng)兒童營(yíng)養(yǎng)與健康監(jiān)測(cè)工作。
計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)開展婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、 出生缺陷綜合防治等醫(yī)療;保健服務(wù)、開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查;婦幼保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理適宜技術(shù)推廣,項(xiàng)目管理、服務(wù)治療監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)管理工作;對(duì)下級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn),接受下級(jí)轉(zhuǎn)診。
七、名詞解釋
(一)功能科目(按各單位決算報(bào)表中使用的功能科目編寫)
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
(二)會(huì)計(jì)科目
1.財(cái)政撥款收入:市級(jí)財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入,包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi),包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(3)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2019年9月23日