目錄
一、部門概況
二、決算報(bào)表
三、 收入支出決算執(zhí)行情況
四、 資產(chǎn)負(fù)債情況
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
一、部門概況
(一)部門職責(zé)
荊州市婦幼保健院是1984年由聯(lián)合國兒童基金會援助而建立的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、康復(fù)為一體的三級甲等優(yōu)秀婦幼保健院,是荊州市六縣(市)兩區(qū)八所婦幼保健院業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心,是江漢平原最大的婦女兒童專科醫(yī)院,是國家級愛嬰醫(yī)院、省級文明婦幼保健院、省級健教示范醫(yī)院,是湖北省民政部門定點(diǎn)的五個(gè)低視力康復(fù)中心之一、省殘聯(lián)0-6歲腦癱兒童、孤獨(dú)癥、智力低下、殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)、荊州市白內(nèi)障定點(diǎn)醫(yī)院、荊州市新生兒疾病篩查中心。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
荊州市婦幼保健院設(shè)科室:計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒保科、婦?啤⑿律鷥嚎、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。
我院編制人數(shù)為220人, 2019年年末在職人員513人,由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人。
報(bào)表類型為單戶表,預(yù)算管理級次為地市級,單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
二、決算報(bào)表
公開01表:收入支出決算總表
金額單位:元
收入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
4,571,100.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上級補(bǔ)助收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、事業(yè)收入 |
143,550,621.99 |
四、公共安全支出 |
|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
28,800.00 |
七、其他收入 |
8,288,445.68 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
161,460,771.26 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
156,410,167.67 |
本年支出合計(jì) |
161,489,571.26 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
5,070,603.59 |
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8,800.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
161,489,571.26 |
總計(jì) |
161,489,571.26 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
公開02表:收入決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
4 |
7 |
|
合計(jì) |
156,410,167.67 |
4,571,100.00 |
143,550,621.99 |
8,288,445.68 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
156,390,167.67 |
4,551,100.00 |
143,550,621.99 |
8,288,445.68 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
156,160,167.67 |
4,321,100.00 |
143,550,621.99 |
8,288,445.68 |
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
155,520,167.67 |
3,681,100.00 |
143,550,621.99 |
8,288,445.68 |
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
640,000.00 |
640,000.00 |
|
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
230,000.00 |
230,000.00 |
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
公開03表:支出決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
161,489,571.26 |
141,709,671.26 |
19,779,900.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
28,800.00 |
|
28,800.00 |
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
28,800.00 |
|
28,800.00 |
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
28,800.00 |
|
28,800.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
161,460,771.26 |
141,709,671.26 |
19,751,100.00 |
21004 |
公共衛(wèi)生 |
161,230,771.26 |
141,709,671.26 |
19,521,100.00 |
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
160,590,771.26 |
141,709,671.26 |
18,881,100.00 |
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
640,000.00 |
|
640,000.00 |
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
公開04表:財(cái)政撥款收入支出決算總表
金額單位:元
收 入 |
支 出 |
|||
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
4,571,100.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
28,800.00 |
28,800.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4,551,100.00 |
4,551,100.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
4,571,100.00 |
本年支出合計(jì) |
4,579,900.00 |
4,579,900.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8,800.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
8,800.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
4,579,900.00 |
總計(jì) |
4,579,900.00 |
4,579,900.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
公開05表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
4,579,900.00 |
|
4,579,900.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
28,800.00 |
|
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
28,800.00 |
|
|
2060402 |
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
28,800.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4,551,100.00 |
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
4,321,100.00 |
|
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
3,681,100.00 |
|
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
640,000.00 |
|
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
230,000.00 |
|
|
2109901 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
230,000.00 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
公開06表:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
金額單位:元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈與 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
公開07表:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
金額單位:元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府
公開08表:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
金額單位:元
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
三、 收入支出決算執(zhí)行情況
1.收入支出情況
本年收入合計(jì)15641.02萬元,其中:財(cái)政撥款收入457.11萬元,占總收入的2.9%;事業(yè)收入14355.06萬元,占總收入的91.8%;其他收入828.84萬元,占總收入的5.3%。
本年支出合計(jì)16148.96萬元,其中:基本支出14170.97萬元,主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等;項(xiàng)目支出1977.99萬元,主要用于我院為完成各項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)與管理職能及各類專項(xiàng)設(shè)備購置,具體如艾滋病防治、婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃、公共衛(wèi)生考核、專項(xiàng)設(shè)備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項(xiàng)目。
2.決算收支變化情況說明
2019年度收支決算總計(jì)16148.96萬元,與2018年相比,增加8899.79萬元,主要因?yàn)?019年執(zhí)行了新的會計(jì)制度,收支統(tǒng)計(jì)口徑都發(fā)生變化。按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出16146.08萬元,科學(xué)技術(shù)支出2.88萬元。
3.三公經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年我院財(cái)政補(bǔ)助“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算數(shù)均為零。
4.政府采購情況
本年無政府采購預(yù)決算。
5.年末收入支出結(jié)余情況
2019年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零。
6.2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
2019年我院政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算數(shù)為零。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
基本支出14170.97萬元,主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等。與2018年相比,增加3103.45萬元,主要因?yàn)?/font>2019年執(zhí)行了新的會計(jì)制度,支出中購存貨成本統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化。
四、資產(chǎn)負(fù)債情況
年末單位資產(chǎn)9510.58萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)1353.94萬元;負(fù)債5214.66萬元,全部為流動(dòng)負(fù)債。本年資產(chǎn)較上年增加640.96萬元,增加7.2%;負(fù)債較上年增加1223.93萬元,增加30.7%。2019年資產(chǎn)負(fù)債率為54.8%,2018年資產(chǎn)負(fù)債率為44.99%。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年年末固定資產(chǎn)原價(jià)9834.17萬元,其中累計(jì)折舊1746.26萬元。較年初資產(chǎn)原價(jià)9053.19萬元增加780.98萬元。
六、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
2019年公共服務(wù)項(xiàng)目為:婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目13萬元、計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目78萬元。
婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目,包括艾滋病防治、公共衛(wèi)生考核。艾滋病防治推進(jìn)預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項(xiàng)目全覆蓋,公共衛(wèi)生考核對所轄縣市區(qū)婦幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)項(xiàng)督導(dǎo)考核,有效提高城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃降低孕產(chǎn)婦死亡率和嬰兒死亡率,保證低于全國平均水平,加強(qiáng)各級監(jiān)測人員的培訓(xùn)工作、完善國家級婦幼衛(wèi)生監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)、出生缺陷監(jiān)測、加強(qiáng)婦幼衛(wèi)生監(jiān)測工作的監(jiān)督指導(dǎo)、使用統(tǒng)一的危重孕產(chǎn)婦監(jiān)測工具,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)報(bào)告、加強(qiáng)兒童營養(yǎng)與健康監(jiān)測工作。
計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目開展婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、 出生缺陷綜合防治等醫(yī)療;保健服務(wù)、開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查;婦幼保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理適宜技術(shù)推廣,項(xiàng)目管理、服務(wù)治療監(jiān)測等業(yè)務(wù)管理工作;對下級服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn),接受下級轉(zhuǎn)診。
七、名詞解釋
(一)功能科目(按各單位決算報(bào)表中使用的功能科目編寫)
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
(二)會計(jì)科目
1.財(cái)政撥款收入:市級財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入,包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi),包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
(1)因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2020年9月24日